任职要求:
1.较强的语言沟通能力、组织协调能力、写作能力,工作主动积极,责任感强,抗压能力强,细致严谨,独立客观,敢于提出不同意见;
2.能够熟练操作电脑、熟练使用各类日常办公软件;
3.了解工程审计、财务审计、运营审计、合规审计全流程,能独立制定审计计划、执行程序并出具报告;
4.同等条件下,具有财务类、审计类、工程造价等职称或技能资格证的优先考虑。
1.负责对各单位内控制度的健全性、合理性及有效性进行审查和评价,对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈;
2.负责对公司的对外投资、采购、销售、工程招标及重要经济合同等进行审计监督;
3.负责对公司本部机构和子公司的法定代表人、行政负责人,以及有关业务部门负责人的任期经济责任进行审计,包括离职、离任审计;
4.负责对公司投资项目、工程建设项目实施过程等进行审计监督;
5.负责建立公司审计信息库,收集汇总审计资料、报表,编写年度审计工作总结;
6.负责开展审计专业人员的业务培训、考核工作;
7.负责对公司的经济效益和经营成果的真实性、规范性进行审计;
8.完成领导交办的其他工作任务。
研究方向:
1253会计、1257审计