岗位职责
1.负责参与公司内部控制评价工作;
2.负责梳理各业务内控流程,分析内控缺陷产生原因,提供合理的改进建议;
3.协助完善风险管理防范体系,参与开展公司风险管理;
4.负责部门资料的收集、整理、归档、保密工作。
任职要求
1.本科及以上学历,法律、经济、财务、审计工程相关专业;
2.持法律、工程、经济、财经相关、合规、审计证书者优先;
3.3-5年以上工作经验,有大型国企相关工作经历者优先;
4.具有较强的责任心和协调沟通能力;
5.服从公司安排,能适应较强工作压力。
工作地点
贵阳总部/深圳