岗位职责
1.审计管理工作:参与对下属企业内控评价工作,下发审计通知单、执行控制测试、填写工作底稿、编写问题清单,提出整改措施并跟踪整改落实;
2.内控管理工作:熟悉并维护公司内控制度清单,熟练掌握制度平台管理操作,配合制度起草部门完成制度文件的审批、发布、宣贯等日常管理工作;
3.风险管理工作:参与风险分析评估工作,收集风险以及与风险管理相关的初始信息,督促职能部门与下属企业及时排查和报告风险事项;
4.完成领导交办的其它工作。
任职要求
1.具有较强的中英文书面和口头表达能力;
2.熟悉使用Office、Excel等办公软件;
3.思路清晰,学习能力强,具备良好的亲和力、执行力和组织协调能力,文字功底和口头表达能力强;
4.较强的保密意识,工作认真负责、严谨细心,责任心强。