岗位职责:
1.参与编制部门年度审计工作计划;
2.组织、参与开展经济责任、内部控制、风险管理、经营绩效审计,及其他专项审计;
3.组织、参与开展投资项目后评价工作;
4.组织、参与开展违规经营投资责任追究工作;
5.建立审计整改台账,跟踪审核被审单位整改情况,按要求适时开展审计整改“回头看”;
6.收集整理行业相关政策法规,负责、参与编制内审部门管理制度和标准,以及内审相关课题研究;
7.负责部门交办的其他任务。
任职要求:
1.具有985、211院校全日制硕士研究生及以上学历,审计、工程管理、财务等相关专业;
2.应聘高级经理的,应具有8年及以上工作经历,且5年及以上审计、财务、合规管理等相关工作经历;现岗位为相当于中国电力本部高级经理级或具有下一层级岗位2年及以上任职经历;
3.应聘经理的,应具有5年及以上工作经历,且3年及以上审计、财务、合规管理等相关工作经历;现岗位为相当于中国电力本部经理级或具有下一层级岗位2年及以上任职经历;
4.应聘高级经理的,年龄40周岁及以下;应聘经理的,年龄35周岁及以下;
5.拥有注册会计师、国际注册审计师资格者优先,拥有涉外工作或境外审计经验者优先;
6.具有强烈的责任心和主动意识、服务意识,具备出色的组织协调能力、沟通能力、文字能力