任职要求:
1.拥护中国共产党领导和社会主义制度,拥护党和国家的路线、方针、政策,遵纪守法,诚实守信;
2.事业心、责任感强,有良好的职业操守,自觉遵守保密要求和廉洁从业规定;
3.具有良好的政治素质和道德品行;
4.认同中国机械总院的企业文化及核心价值观;
5.具有正常履行职责的身体条件和心理素质;
6.应聘人员应聘岗位应符合任职回避原则。
(1)负责集团内部审计工作,协助落实集团审计监督体系建设,组织开展审计项目,落实审计整改,开展课题研究;
(2)负责集团违规追责工作,落实集团违规责任追究体系建设,统筹管理各级责任追究工作,组织开展线索查处与责任追究;
(3)负责集团内控评价工作,制定集团内控评价规划,统筹管理各级内控评价工作,组织开展内控自评价、监督评价;
(4)配合集团“大合规”体系建设,协助集团总部质量管理工作,做好审计署及专委会工作支撑、领导交办的任务及其他临时性工作。
2.任职资格:
(1)教育背景:全日制大学本科及以上学历,审计、会计、财务、经济管理等相关专业;
(2)工作经历:3年以上审计、财务、追责等有关工作经验,有央企、大型国企或大型企业集团审计、追责、监察等相关岗位经验优先;
(3)岗位技能:接受过审计、财务、内控、经济等相关专业培训;持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、法律职业资格证书者优先;
(4)职业素养:良好的内外部沟通、组织、协调能力,富有团队合作精神,具有较强的敬业精神与工作责任心和抗压能力;
(5)其他:中共党员,年龄原则上不超过40周岁,特别优秀者可适当放宽条件。
研究方向:
负责集团内部审计工作,协助落实集团审计监督体系建设,组织开展审计项目,落实审计整改,开展课题研究