岗位职责:
1.建立、健全内部控制体系,建立控制标准;牵头制度与流程的规划与建设;
2.建立、健全单位审计体系,制定并完善内部审计制度、工作规范和流程;
3.根据单位战略和发展方向,制定年度审计策略和重点审计计划并组织实施;
4.组织开展单位各类专项、定向审计项目,对公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估,对可能出现的风险进行识别、评估,提出审计意见和改进方案,并负责跟进监督审计结果的整改落实,形成闭环;
5.组织协调指导各成员单位的内控内审工作,同时推动廉洁培育工作;
6.熟悉审计领域最新发展动态,有效引进新方法、新技术提升审计效率和效果;
7.对接上级单位相关部门对单位的风险管理、审计监察等相关工作;
8.完成上级领导交办的其他事项。
任职要求:
1.财务,审计或其它相关专业本科或以上学历;
2.十年以上内控/内审/咨询相关工作经验,大型会计师事务所审计经理/高级经理经验或上市公司内审管理经验优先;
3.具有全面的风险识别、评估及管理知识和经验;
4.持有CIA专业资格;有CICPA或ACCA专业资格,优先考虑;
5.具有较强的沟通协调能力和独立分析、判断能力,能独立开展工作;
6.诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勤奋、勇于接受挑战、能够在压力下工作;
7.熟悉国家相关法律法规,有超强的保密意识;
8.优秀的口头及书面表达能力(英语及中文)和良好的人际沟通能力。
福利待遇:
1.提供具有竞争力的薪酬待遇和福利,特别优秀者可一人一议。
2.提供覆盖全城的免费班车,员工通勤无忧。
3.年度体检、佳节礼包、生日惊喜等福利拉满。
4.子女入学、提供香港中文大学(深圳)附属幼儿园、小学、初中。